Jaarverslag

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Portefeuillehouders: Nur Icar en Mariëlle Vavier

Doelstelling op hoofdlijnen

  1. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen of laten participeren en perspectief bieden. Want dat draagt bij aan de bestaanszekerheid.
  2. De gemeente Den Haag kiest voor innovatieve aanpakken zoals de inzet van loonkostensubsidie om de uitstroom uit de bijstand naar werk een extra impuls te geven. Een ander voorbeeld van vernieuwing is de Haagse aanpak om nieuwkomers, waaronder ook asielzoekers, aan het werk te helpen.
  3. De gemeente ondersteunt inwoners met het realiseren van financiële bestaanszekerheid door bij te dragen aan een stabiel en voorspelbaar inkomen.
  4. Het minima- en schuldenbeleid biedt voorzieningen om inwoners met een minimuminkomen actief mee te laten doen in de samenleving. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kinderen. De insteek is om schulden en de effecten van armoede zoveel mogelijk te voorkomen en te dempen. De gemeente ondersteunt mensen met geldzorgen en geldproblemen om deze zo snel en integraal mogelijk op te lossen.

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Bedragen x € 1.000

Rekening 2023

Begroting 2024 voor wijziging

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Resultaat 2024

Lasten

685.325

666.046

708.846

712.688

3.842

N

Baten

420.371

413.759

451.591

465.787

14.196

V

Saldo exclusief reserves

264.954

N

252.287

N

257.255

N

246.902

N

10.354

V

Toevoegingen aan reserves

58.375

0

0

0

0

-

Onttrekkingen aan reserves

43.750

16.775

9.667

9.664

3

N

Saldo inclusief reserves

279.579

N

235.512

N

247.588

N

237.238

N

10.350

V

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening 2024

Resultaat

Activiteiten in 2024

saldo 2024

Lasten

Baten

Saldo

2024

Cluster 1.a Werk

57.215

N

79.573

19.889

59.684

N

2.469

N

Cluster 1.b Sociale werkvoorziening

46.661

N

50.381

4.796

45.585

N

1.076

V

Cluster 2 Inkomen

55.275

N

472.841

429.695

43.146

N

12.128

V

Cluster 3.a Minimabeleid

60.378

N

64.959

2.703

62.256

N

1.878

N

Cluster 3.b Schuldenbeleid

28.059

N

44.935

18.369

26.566

N

1.493

V

Totaal

247.588

N

712.688

475.451

237.238

N

10.350

V

Het voordelig resultaat van het programma kent twee oorzaken:

  • Het aantal Hagenaars met een bijstandsuitkering is in aantallen vrijwel op het niveau van 2023 gebleven. Omdat de uitkeringen gestegen zijn en omdat de ontwikkelingen in de IT veel extra kosten met zich meebrengen zijn de lasten € 6 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Daar staat tegenover dat de baten ook hoger zijn dan begroot. Dat komt omdat  de rijksbijdrage € 18 mln. hoger is dan waar rekening mee werd gehouden bij de begroting.
    Per saldo leidt dit tot een voordelig resultaat op inkomen van € 12 mln.
  • Bij werkgelegenheidsprojecten zijn we, in lijn met het afgesproken beleid, met meer mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan. Dat hebben we gedaan met programma’s zoals het programma LKS. Deze programma’s worden meerjarig gedekt uit de hiervoor ingerichte bestemmingsreserve. We hebben in 2024 meer gedaan dan begroot, meerjarig blijven we binnen onze begroting.  
    Per saldo leidt dit tot een tekort van € 3,6 mln. op de activiteit werkgelegenheidsprojecten dat meerjarig binnen de reserves wordt opgevangen.
  • Op de overige onderdelen van het programma is per saldo een nadeel van circa € 0,2 mln.

Lasten, baten en saldo

712.688

76,4%

475.451

14,1%

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2025 13:55:11 met de export van 05/21/2025 10:30:25